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中国共产党bet36365体育在线live(区监察局)2016年部门决算

发表单位:高明区纪委发表时间:2017-11-02

目 录

  第一部分 中国共产党bet36365体育在线live(区监察局)概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年部门决算情况说明

  第三部分 专业名词解释

  第四部分 2016年部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 

    第一部分 中国共产党bet36365体育在线live(区监察局)概况

  一.中国共产党bet36365体育在线live(区监察局)主要职能

  中国共产党bet36365体育在线live是处理区纪委日常工作的机构,在区委和佛山市纪委的双重领导下开展工作。佛山市高明区监察局是区政府主管全区行政监察工作的工作部门,与区纪律检查委员会机关合署办公,依法行使纪检、监察主管部门职权。

  二.部门决算单位构成。

  中国共产党bet36365体育在线live(区监察局)设行政单位1个,为中国共产党bet36365体育在线live(区监察局)本部;事业单位0个,其中:参公事业单位0个,公益一类事业单位0个。我单位为独立核算部门,没有下属单位。

 

  第二部分 2016年部门决算情况说明

  一.2016年部门决算收支情况总体说明

  中国共产党bet36365体育在线live(区监察局)2016年决算总收入2268.24万元,比上年决算增加1.9%;总支出2272.8万元,比上年决算增加0.84%。

  二.2016年收入决算情况说明

  中国共产党bet36365体育在线live(区监察局)2016年度收入决算2268.24万元,其中:财政拨款2262.47万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,其他收入5.77万元。

  三.2016年支出决算情况说明

  中国共产党bet36365体育在线live(区监察局)2016年度支出决算2272.8万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出1965.2万元,社会保障和就业支出83.3万元,医疗卫生支出72.42万元,农林水支出6.87万元,交通运输支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出145.01万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。

  (一)财政拨款支出决算情况

  1.支出决算规模变化情况。中国共产党bet36365体育在线live(区监察局)2016年财政拨款支出决算2269.8万元,其中:基本支出2069.37万元,项目支出200.43万元。

  2.支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中,财政拨款支出决算主要用于以下方面:一般公共服务支出占86.58%,教育支出占0%,社会保障和就业支出占3.67%,医疗卫生支出占3.19%,农林水支出占0.17%,住房保障支出占6.39%,其他支出占0%。

  3.政府采购支出决算情况。2016年本单位无政府采购支出。

  4.机关运行经费支出情况。2016年本单位机关运行经费决算总额2069.37万元,其中:人员经费1826.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费243.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  (二)2016年部门决算“三公”经费情况

  2016年“三公”经费决算总额29.96万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出18.56万元,公务用车购置及运行维护费支出11.4万元(包括:公务用车购置0万元、公务用车运行费11.4万元)。相比2015年“三公”经费决算数减少了3.08万元,主要原因为:我单位2016年严格遵守中央“八项规定”“六项禁令”,严格执行区政府、区财政局相关政策,对“三公”经费进行压缩,在公务接待上严格控制范围,严控接待标准,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

  (三)国有资产占用情况

  1.截止2016年12月31日,本单位共有车辆4辆,为一般公务用车;

  2.单位价值50万元以上通用设备数量为0(台、套);

  3.单位价值100万元以上专用设备数量为0(台、套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本单位本年度没有纳入财政绩效评价范围的项目。

  第三部分 专业名词解释

  1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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